今天是: 欢迎访问黄石市机关事务服务中心网站!

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年度部门决算

来源:黄石市机关事务服务中心    时间:2024-09-30

黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度部门决算

   

第一部分 黄石市机关事务服务中心(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市机关事务服务中心(汇总)概况

一、部门主要职责

1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作,依照现行政策和法规,研究拟订所承担职责的管理制度,并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作,指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作,指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。

市委机关、市政府机关幼儿园主要职责是坚持保教并重,促进幼儿全面发展,发挥省级示范园的引领示范作用,带动全市学前教育的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的黄石市机关事务服务中心本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入黄石市机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.黄石市机关事务服务中心(本级)

2.黄石市委机关幼儿园

3.黄石市政府机关幼儿园

黄石市机关事务服务中心,是黄石市委直属正县级事业单位,负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位,和机关事务服务中心一起财务核算;市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位,两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

我单位有参公编制16个,公益一类事业编制25个。2023年实有在职人员39人,其中:参公编制14名,非参公事业人员21人(公益一类事业人员17名,机关工人编制4名),编内聘用人员1名,政府雇员3名。离休人员1名,退休人员50名,遗属1名。

黄石市委机关幼儿园是黄石市机关事务服务中心直属公益二类财政补助事业单位,独立编制财政部门预算和决算。法人代表是柯娟,单位人员编制45人,年末在编实有人数为40人,退休32人。全园设有保健室、电教室、档案室、财务室、教师阅览室及功能室5间,现开设12个教学班。

黄石市政府机关幼儿园内设办公室、财务室、保健室、教务室。人员情况:事业编制 68 个,年初在职在编人员65人,年末人数66人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,948.66

一、一般公共服务支出

32

3,700.58

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

362.50

五、教育支出

36

3,598.07

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

12.52

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

7,311.17

本年支出合计

58

7,311.17

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

7,311.17

总计

62

7,311.17

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,311.17

6,948.66

0.00

362.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,700.58

3,700.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,201.82

3,201.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,318.28

1,318.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,883.54

1,883.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

495.76

495.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

495.76

495.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,598.07

3,235.56

0.00

362.50

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,598.07

3,235.56

0.00

362.50

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

3,598.07

3,235.56

0.00

362.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,311.17

4,227.93

3,083.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,700.58

1,225.83

2,474.75

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,201.82

1,225.83

1,975.99

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,318.28

1,225.83

92.45

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,883.54

0.00

1,883.54

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

495.76

0.00

495.76

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

495.76

0.00

495.76

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3,598.07

2,989.58

608.48

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3,598.07

2,989.58

608.48

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

3,598.07

2,989.58

608.48

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。











四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,948.66

一、一般公共服务支出

33

3,700.58

3,700.58

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

3,235.56

3,235.56

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

12.52

12.52

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,948.66

本年支出合计

59

6,948.66

6,948.66

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

6,948.66

总计

64

6,948.66

6,948.66

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,948.66

3,865.43

3,083.24

201

一般公共服务支出

3,700.58

1,225.83

2,474.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,201.82

1,225.83

1,975.99

2010301

行政运行

1,318.28

1,225.83

92.45

2010302

一般行政管理事务

1,883.54

0.00

1,883.54

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

2011308

招商引资

3.00

0.00

3.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

495.76

0.00

495.76

2013101

行政运行

495.76

0.00

495.76

205

教育支出

3,235.56

2,627.08

608.48

20502

普通教育

3,235.56

2,627.08

608.48

2050201

学前教育

3,235.56

2,627.08

608.48

208

社会保障和就业支出

12.52

12.52

0.00

20808

抚恤

12.52

12.52

0.00

2080801

死亡抚恤

12.52

12.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,901.05

302

商品和服务支出

621.41

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

503.99

30201

办公费

75.91

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

160.81

30202

印刷费

1.38

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

301.57

30203

咨询费

1.50

310

资本性支出

1.89

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

837.70

30205

水费

2.32

31002

办公设备购置

1.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

323.51

30206

电费

5.69

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

134.96

30207

邮电费

14.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

191.69

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

95.80

30209

物业管理费

0.84

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

14.50

30211

差旅费

15.84

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

293.29

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

14.65

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

43.23

30214

租赁费

0.48

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

341.07

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

16.78

30216

培训费

1.44

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

187.60

30217

公务接待费

1.05

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

5.46

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

12.52

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.01

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

312.44

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

26.91

30227

委托业务费

19.65

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

41.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

96.25

30229

福利费

62.56

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.03

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

17.29

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

4.80

30299

其他商品和服务支出

20.52

人员经费合计

3,242.13

公用经费合计

623.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无此项内容,本表无数据。











八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容,本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

147.96

0.00

145.93

0.00

145.93

2.03

147.96

0.00

145.93

0.00

145.93

2.03

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7311.17万元。与2022年度相比,收、支总计各增加947.29万元,增长14.9%,主要原因:一是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金,退休5人年金做实,和发放2023年事业单位人员单列绩效工资,同时项目经费减少70多万元,二是市委机关幼儿园项目支出增加334.36万元,用于综合楼项目、消防喷淋报警灭火系统改造项目、综合装修及配套设施场地建设工程等和2023年度补发2022年度职工职工的单列核定绩效以及退休职工的统筹待遇,三是市政府机关幼儿园于2022年11月将团城山分园并入,2023年度团城山分园与市政府机关幼儿园财务一起核算,收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计7311.17万元,与2022年度相比,收入合计增加947.29万元,增长14.9%。其中:财政拨款收入6948.66万元,占本年收入95%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入362.5万元,占本年收入5%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7311.17万元,与2022年度相比,支出合计增加947.29万元,增长14.9%。其中:基本支出4227.93万元,占本年支出57.8%;项目支出3083.24万元,占本年支出42.2%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6948.66万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加826.57万元,增长13.5%。主要原因:一是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金,退休5人年金做实,和发放2023年事业单位人员单列绩效工资,同时项目经费减少70多万元,二是市委机关幼儿园项目支出增加334.36万元,用于综合楼项目、消防喷淋报警灭火系统改造项目、综合装修及配套设施场地建设工程等和2023年度补发2022年度职工职工的单列核定绩效以及退休职工的统筹待遇,三是市政府机关幼儿园于2022年11月将团城山分园并入,2023年度团城山分园与市政府机关幼儿园财务一起核算,收入支出相应增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6948.66万元,比2022年度决算数增加826.57万元。增加主要原因是:市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金,退休5人年金做实,和发放2023年事业单位人员单列绩效工资,同时项目经费减少70多万元;市委机关幼儿园项目支出增加334.36万元,用于综合楼项目、消防喷淋报警灭火系统改造项目、综合装修及配套设施场地建设工程等和2023年度补发2022年度职工职工的单列核定绩效以及退休职工的统筹待遇;市政府机关幼儿园于2022年11月将团城山分园并入,2023年度团城山分园与市政府机关幼儿园财务一起核算,收入支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6948.66万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加826.57万元,增长13.5%。主要原因是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金,退休5人年金做实,和发放2023年事业单位人员单列绩效工资,同时项目经费减少70多万元;市委机关幼儿园项目支出增加334.36万元,用于综合楼项目、消防喷淋报警灭火系统改造项目、综合装修及配套设施场地建设工程等和2023年度补发2022年度职工职工的单列核定绩效以及退休职工的统筹待遇;市政府机关幼儿园于2022年11月将团城山分园并入,2023年度团城山分园与市政府机关幼儿园财务一起核算,收入支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6948.66万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出3700.58万元,占53.3%。主要是用于保障黄石市机关事务服务中心干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳;保障机关日常工作正常运转;保障机关大院、公务用车等后勤服务正常运行。

2.教育(类)支出3235.56万元,占46.5%。主要是保障幼儿园职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳;保障机关日常工作正常运转;保障学前教育开展的各类经费。

3.社会保障和就业(类)支出12.52万元,占0.2%。主要是用于退休人员的死亡抚恤金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5533.97万元,支出决算为6948.66万元,完成年初预算的125.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为1092.23万元,支出决算为1318.28万元,完成年初预算的120.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金,退休5人年金做实,和发放2023年事业单位人员单列绩效工资等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1912万元,支出决算为1883.54万元,完成年初预算的98.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:市机关事务服务中心厉行节约,加强管理,严格控制公务用车出行,车辆运行保障费减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:市机关事务服务中心年初没有此预算,追加招商引资专项资金。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为495.76万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:市机关事务服务中心年初没有此预算,追加机关大院维护维修费、市委市政府办公楼维修项目和市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),年初预算为2529.73万元,支出决算为3235.56万元,完成年初预算的127.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是市委机关幼儿园增加项目支出548.04万元,包括综合楼项目254.3万元,消防喷淋报警灭火系统改造项目38.35万元,综合装修及配套设施场地建设工程248.4万元等;二是基本支出增加86.4万元,包括追加的2名公开招考职工的工资、全园在职职工的职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为12.52万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初没有此预算,退休人员死亡后追加一次性死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3865.43万元,其中:

人员经费3242.13万元,主要包括:基本工资503.99万元、津贴补贴160.81万元、奖金301.57万元、绩效工资837.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费323.51万元、职业年金缴费134.96万元、职工基本医疗保险缴费191.69万元、公务员医疗补助缴费95.8万元、其他社会保障缴费14.5万元、住房公积金293.29万元、其他工资福利支出43.23万元、离休费16.78万元、退休费187.6万元、抚恤金12.52万元、生活补助1.01万元、医疗费补助26.91万元、奖励金96.25万元。

公用经费623.3万元,主要包括:办公费75.91万元、印刷费1.38万元、咨询费1.5万元、水费2.32万元、电费5.69万元、邮电费14万元、物业管理费0.84万元、差旅费15.84万元、维修(护)费14.65万元、租赁费0.48万元、培训费1.44万元、公务接待费1.05万元、专用材料费5.46万元、劳务费312.44万元、委托业务费19.65万元、工会经费41.53万元、福利费62.56万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费用17.29万元、税金及附加费用4.8万元、其他商品和服务支出20.52万元、办公设备购置1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为147.96万元,支出决算为147.96万元,完成全年预算的100%。较上年减少26.29万元,下降15.1%。决算数等于全年预算数的主要原因:“三公”经费年初预算数为234万元,调整后全年预算数147.96万元,与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因:黄石市机关事务服务中心厉行节约,严格管理公务用车,控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%。较上年增加0万元,增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:我单位无此项内容,未安排预算。决算数较上年减少的主要原因:我单位无此项内容。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为145.93万元,支出决算为145.93万元,完成全年预算的100%;较上年减少25.94万元,下降15.1%。决算数等于全年预算数的主要原因:公务用车购置及运行费年初预算数为232万元,调整后全年预算数145.93万元,与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因:黄石市机关事务服务中心厉行节约,严格管理公务用车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出145.93万元,主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3.公务接待费全年预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成全年预算的100%,较上年减少0.35万元,下降14.7%。决算数等于全年预算数的主要原因:公务接待费年初预算数为2万元,调整后全年预算数2.03万元(含招商引资费用),与决算数持平。其中:

外宾接待支出0万元,主要是无。2023年共接待来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.03万元,接待对象主要是荆州、潜江、孝感市机关事务服务中心和招商引资的企业,主要是开展调研和招商引资工作。2023年共接待国内来访团组13个,83人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出113.85万元,比年初预算数减少5万元,降低4.2%。主要原因是:人员编制数量减少2人,导致办公费减少。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数118.69减少4.84万元,降低4.1%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额541.46万元,其中:政府采购货物支出67.2万元、政府采购工程支出435.72万元、政府采购服务支出38.54万元。授予中小企业合同金额541.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额541.46万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.4%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.5%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆74辆,其中,副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车74辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是吴;单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金2484.87元,占一般公共预算项目支出总额的80.6%。从评价情况来看,我单位后勤保障费项目、车辆运行保障费项目、机关大院维护维修费项目、综合楼项目、消防喷淋报警灭火系统改造项目、综合楼装修及配套设施场地建设工程项目、校园操场地面改造项目分园食堂厨具购置项目,资金使用较为合理,充分发挥作用,完成了2023年的项目工作计划和绩效目标。项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2023年度部门整体支出绩效评价得分为95.95分,等级优。本单位2023年部门整体支出较为合理,充分发挥了本单位职能作用,保障了本单位各项工作顺利开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、后勤保障费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1120万元,执行数为1120万元,完成预算100%。主要用于后勤保障人员工资福利、保洁会议等物业管理费用、委托管理业务(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室)费、机关大院及各宿舍区水电费以及大院办公设备维修等费用,已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是:一是数量指标,后勤保障项目完成率达到100%,外包后勤服务项目13个。二是质量指标,安全保障率100%,确保食堂环境与食品卫生安全达标100%,工作检查合格率100%。工作检查合格率95%以上,工作验收合格率达到98%以上。三是时效指标,服务及时性100%。四是成本指标,按当年财政预算安排资金,合理分配。五是社会效益指标,提升机关形象,形象认可率达到95%以上。六是环境效益指标,营造优美环境,环境认可率达到98%以上。七是可持续影响指标,进一步保障市级机关高效运转,持续提供优质服务。八是服务对象满意度指标,机关大院内各单位职工满意度满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因:一是由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足群众需求的问题;二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中,我们发现维护资金严重不足,主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施:一是持续贯彻执行预算绩效管理,动态掌握各项目资金使用情况,及时通报,定期调度,推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况,量力而行,不断调整预算收入,细化预算,合理填报预算并实施,杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究,合理安排预算支出;在实施过程中加强监督检查,发现问题,及时整改。

2.车辆运行保障费项目绩效自评综述:项目全年预算数为692万元,执行数为650.54万元,完成预算94%。主要用于司机人员工资福利、车辆保险、车辆维修、车辆加油等费用,已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是:一是数量指标,重点保障35家单位正常用车,全年出车次数9000次以上。二是质量指标,对各单位公务用车保障度达到100%,车辆行驶安全0事故,车辆行驶安全零违章。三是时效指标,及时保障单位用车0延迟;全年车辆调度合理、有效,保证全市公务应急车辆有效使用。四是成本指标,全年按计划执行各项费用开支,合理分配资金,尽量节约成本。五是社会效益指标,公车管理智能化、规范化、制度化,接受公众监督,公车私用发生率0%。六是环境效益指标,出台公车改革工作相关制度,减少不必要的车辆使用,有效降低环境污染。七是可持续影响指标,公务出行便捷成本合理可控,交通费用节约可控。八是服务对象满意度指标,政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因:一是由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足群众需求的问题;二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是公车保障中心车辆严重老化,严重影响公车安全,且维修费用居高不下。

下一步拟改进措施:一是持续贯彻执行预算绩效管理,动态掌握各项目资金使用情况,及时通报,定期调度,推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况,量力而行,不断调整预算收入,细化预算,合理填报预算并实施,杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究,合理安排预算支出;在实施过程中加强监督检查,发现问题,及时整改。

3.机关大院维护维修费项目绩效自评综述:全年预算安排资金113万元,执行数为113万元,执行率100%。主要用于机关大院主各公共设施更换维修项目,已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是:一是数量指标,维护区域覆盖率100%,维护工作完成率100%。二是质量指标,保证机关大院设备正常运行0故障,保水保电保安全0事故,工作验收合格率均达到98%以上。三是时效指标,维修项目及时完工率100%,服务及时性100%。四是成本指标,按当年财政预算安排资金,合理分配。五是社会效益指标,严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任“零事故”。六是环境效益指标,营造优美环境,环境认可率达到98%以上。七是可持续影响指标,进一步保障市级机关高效运转,持续提供优质服务。八是服务对象满意度指标,政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因:一是由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足群众需求的问题;二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中,我们发现维护资金严重不足,主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施:一是持续贯彻执行预算绩效管理,动态掌握各项目资金使用情况,及时通报,定期调度,推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况,量力而行,不断调整预算收入,细化预算,合理填报预算并实施,杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究,合理安排预算支出;在实施过程中加强监督检查,发现问题,及时整改。

4.综合楼项目绩效自评综述:项目全年预算数为980万元,执行数为942.15万元,完成预算96.1%。主要产出和效益:一是综合楼土建工程面积3187.27平方米;二是资金节约率5.7%;三是合同签订及公示时间在中标(成交)通知书发出后在30日内时间内签订、合同签订后2天内公示。发现的问题及原因:一是工程完工时间目标未完成。下一步改进措施:一是结合本单位实际情况和工作特性,制度相应的项目资金管理办法,及时跟进进度;二是严格按照项目批复的用途规范资金使用,做到专款专用,不挤占其他资金。

    5.消防喷淋报警灭火系统改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为116.57万元,完成预算89.7%。主要产出和效益:一是喷淋报警灭火系统改造项目面积5142.27平方米;二是工程质量合格率>=95%。发现的问题及原因:一是工程完工时间目标未完成。原因是与中山小学公用消防蓄水池,中山小学的蓄水池在2023年完成验收,故我园消防喷淋报警灭火系统项目在2023验收通过,支付工程款时间滞后。下一步改进措施:一是加强与兄弟单位的沟通协调,预见性的考虑问题,结合实际情况及时调整工作安排;二是结合本单位实际情况和工作特性,制度相应的项目资金管理办法,及时跟进进度。

    6.综合楼装修及配套设施场地建设工程项目绩效自评综述:目全年预算数为467万元,执行数为460.08万元,完成预算98.5%。主要产出和效益:一是装修面积3188平方米;二是资金节约率2%;三是合同签订及公示时间在中标(成交)通知书发出后在30日内时间内签订、合同签订后2天内公示。发现的问题及原因:一是工程完工时间目标未完成。下一步改进措施:一是结合本单位实际情况和工作特性,制度相应的项目资金管理办法,及时跟进进度;二是严格按照项目批复的用途规范资金使用,做到专款专用,不挤占其他资金。

7.校园操场地面改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为47.97万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是总园和团城山分园操场地面全部按期改造完成,施工日期20天,塑胶地面质量符合环保要求;二是工程验收合格,解决了同时容纳的游戏人数,设计功能实现率基本实现,为师生提供了一个美观、安全的操场环境。发现的问题及原因:实际支付超过预算数,主要是因为当年争取到财政教育发展专项资金,将总园与分园操场地面全部改造完成。下一步改进措施:今后项目多余相关部门沟通,预算前确定好资金来源。

    8.分园食堂厨具购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.8万元,执行数为12.39万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是团城山分园食堂厨具购置全部按期安装完成,施工日期10天,厨具质量符合环保要求;二是卫生隐患消除,保证了食品安全和卫生合格,解决了同时就餐人数的问题。发现的问题及原因:实际支付超过预算数,主要是因为当年获得了省财政厅2023年学前教育发展补助经费。下一步改进措施:今后项目多余相关部门沟通,预算前确定好资金来源。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门,切实加强自评结果的整理、分析,将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上,进一步强化标准引领,建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系,使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,将部门整体绩效与部门预算安排挂钩,对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对交叉重复、碎片化项目予以调整,对低效无效资金削减或取消。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词

第六部分附件

    一、2023年度黄石市机关事务服务中心整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度部门整体绩效自评表

单位名称:黄石市机关事务服务中心                        填报日期:2024年6月24日  

基本支出总额

1225.83万元

项目支出总额

2474.75万元

年度目标:

保障黄石市机关事务服务中心干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳;保障机关日常工作正常运转;保障机关大院、公务用车等后勤服务正常运行

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标分类

指标权重

年初目标值

实际完成值

得分

运行成本(8)

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

2

≤100%

95.79%

2

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

2

≤100%

95.12%

2

项目支出成本控制

会议费控制率

绩效基本型

1

100%

100%

1

“三公经费”变动率

绩效基本型

2

≤0%

6.36%

0

新增资产支出控制率

绩效基本型

1

100%

100%

1

管理效率(22)

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

1

相符

相符

1

工作计划健全性

绩效基本型

1

健全

健全

1

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

1

科学

科学

1

预算编制合理性

绩效基本型

1

合理

合理

1

立项规范性

绩效基本型

1

规范

规范

1

预算调整率

绩效基本型

2

0%

23.18%

0

预算执行

预算执行率

绩效基本型

2

100%

97.68%

1.95

结转结余率

绩效基本型

1

0%

0%

1

政府采购执行率

绩效基本型

1

100%

100%

1

非税收入预算完成率

绩效基本型

1

100%

100%

1

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

1

100%

100%

1

绩效目标合理性

绩效基本型

1

100%

100%

1

绩效监控开展率

绩效基本型

1

100%

100%

1

绩效评价覆盖率

绩效基本型

1

100%

100%

1

评价结果应用率

绩效基本型

1

100%

100%

1

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

1

健全

健全

1

资产管理规范性

绩效基本型

1

规范

规范

1

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

1

健全

健全

1

会计核算规范性

绩效基本型

1

规范

规范

1

资金使用合规性

绩效基本型

1

合规

合规

1

履职效能

核心业务产出1

后勤保障项目完成率

绩效基本型

4

100%

100%

4

核心业务产出2

安全保障率

绩效基本型

4

100%

100%

4

核心业务产出3

确保食堂环境与食品卫生安全达标率

绩效基本型

4

100%

100%

4

核心业务产出4

工作检查合格率

绩效基本型

4

≧95%

≧95%

4

核心业务产出5

维护工作完成率

绩效基本型

4

100%

100%

4

核心业务产出6

保水保电保安全

绩效基本型

4

0事故

0事故

4

核心业务产出7

公务用车保障度

绩效基本型

4

100%

100%

4

核心业务产出8

车辆行驶安全

绩效基本型

4

0事故

0事故

4

核心业务产出9

及时保障单位用车

绩效基本型

4

100%

100%

4

核心业务产出10

维修项目及时完工率

绩效基本型

4

100%

100%

4

年度绩效指标

社会效应

经济效益

保障市级机关高效运转

绩效基本型

4

持续提供优质服务

持续提供优质服务

4

社会效益

提升机关形象,形象认可率

绩效基本型

4

≧95%

≧95%

4

严格落实各项安全防范措施

绩效基本型

4

实现大院安全0事故

实现大院安全0事故

4

生态效益

营造优美环境,环境认可率

绩效基本型

4

≥98%

≥98%

4

减少用车污染

绩效基本型

4

进一步降低

进一步降低

4

可持续发展能力(6)

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效基本型

1

100%

100%

1

行政管理体制改革成效

绩效基本型

1

100%

100%

1

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效基本型

1

100%

100%

1

干部队伍体系建设规划情况

绩效基本型

1

干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求

干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求

1

高学历、高层次人才储备率

绩效基本型

1

创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求。
高级职称、硕士、和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。

创新团队建设工作开展情况和成效符合人才发展规划的要求。
高级职称、硕士、和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。

1

科技支撑

信息化建设情况

绩效基本型

1

充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能

充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能

1

满意度(4)

服务对象满意度

政府大院内各单位职工满意度

绩效基本型

2

≧95%

≧95%

2

联系部门满意度

对口部门满意度

绩效基本型

2

≧95%

≧95%

2

总分

95.95

偏差或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

备注:
除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:
1.定量指标:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为《X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。
2.定性指标:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023年度后勤保障费项目绩效评价自评表或(报告)

2023年后勤保障费项目自评表

填报日期:2024年6月24日

项目名称

后勤保障费

主管部门

市委

项目实施单位

黄石市机关事务服务中心

项目类别

1、部门预算项目   þ   2、市直专项  

项目属性

1、持续性项目     þ   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目     þ   2、延续性项目       3、一次性项目

预算执行情况(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

1120

1120

100%

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

产出指标

数量指标

后勤保障项目完成率

100%

100%

外包后勤服务项目

13个

13个

质量指标

安全保障率

100%

100%

确保食堂环境与食品卫生安全达标

100%

100%

工作检查合格率

95%

≧95%

时效指标

保障全年后勤服务工作

全年

全年

服务及时性

100%

100%

成本指标

按照财政安排资金,合理安排分配

合理分配资金

合理分配资金

效益指标

社会效益指标

提升机关形象,形象认可率

95%

≧95%

环境效益指标

营造优美环境,环境认可率

≥98%

≥98%

可持续影响指标

保障市级机关高效运转

持续提供优质服务

持续提供优质服务

满意度指标

被保障单位满意度

机关大院内各单位职工满意度

95%

≥95%

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及结果应用方案

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。








三、2023年度车辆运行保障费项目绩效评价自评表或(报告)

2023年车辆运行保障费项目自评表

填报日期:2024年6月24日

项目名称

车辆运行保障费

主管部门

市委

项目实施单位

黄石市机关事务服务中心

项目类别

1、部门预算项目   þ   2、市直专项  

项目属性

1、持续性项目     þ   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     þ   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

692

650.54

94.01%

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

产出指标

数量指标

重点保障单位

35家

35家

全年出车次数

8000次以上

8000次以上

质量指标

公务用车保障度

100%

100%

公车规范使用

0违规

0违规

车辆行驶安全

0事故

0事故

时效指标

及时保障单位用车

0延迟

0延迟

成本指标

按当年财政预算安排资金,合理分配

合理分配资金

合理分配资金

效益指标

社会效益指标

公车管理智能化、规范化、制度化,接受公众监督,公车私用发生率

0%

0%

环境效益指标

减少用车污染

进一步降低

进一步降低

可持续影响指标

公务出行便捷成本合理可控

进一步控制

进一步控制

满意度指标

服务对象满意度指标

政府大院内各单位职工满意度

95%

95%

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。








四、2023年度机关大院维护维修费项目绩效评价自评表或(报告)

2023年机关大院维护维修费项目自评表

填报日期:2024年6月24日

项目名称

机关大院维护维修费

主管部门

市委

项目实施单位

黄石市机关事务服务中心

项目类别

1、部门预算项目   þ   2、市直专项  

项目属性

1、持续性项目     þ   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     þ   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

年度财政资金总额

113

113

100%

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

产出指标

数量指标

维护区域覆盖率

100%

100%

维护工作完成率

100%

100%

质量指标

保证机关大院设备正常运行

0故障

0故障

保水保电保安全

0事故

0事故

工作验收合格率

98%

98%

时效指标

维修项目及时完工率

100%

100%

服务及时性

100%

100%

成本指标

按当年财政预算安排资金,合理分配

合理分配资金

合理分配资金

效益指标

社会效益指标

严格落实各项安全防范措施

实现大院安全0事故

实现大院安全0事故

环境效益指标

营造优美环境,环境认可率

98%

≧98

可持续影响指标

保障市级机关高效运转

持续提供优质服务

持续提供优质服务

满意度指标

服务对象满意度指标

政府大院内各单位职工满意度

95%

95%

偏差大或目标未完成原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。








五、2023年度综合楼项目绩效评价自评表或(报告)

六、2023年度消防喷淋报警灭火系统改造项目绩效评价自评表

七、2023年度综合楼装修及配套设施场地建设工程项目绩效评价自评表

八、2023年度校园操场地面改造项目绩效评价自评表或(报告)

九、2023年度分园食堂厨具购置项目绩效评价自评表或(报告)