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黄石市机关事务服务中心2021年度项目支出绩效评价报告

来源:黄石市机关事务服务中心    时间:2022-05-31

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第一部分:2021年度公车保障中心运行费项目自评结果

第二部分:2021年度政府大院维护费项目自评结果

第三部分:2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目自评结果

第四部分:2021年度更换电梯和办公室维修项目自评结果

2021年度公车保障中心运行费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

我单位公车保障中心运行费项目自评得分100分,其中:预算执行情况20分,我单位自评得分20分;年度绩效目标80分(产出指标40分、效益指标和满意度指标40分),我单位自评得分80分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度公车保障中心运行费项目公共预算财政拨款资金692万元,年末财政压减到646.05万元,开展业务支出646.05万元,执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

我单位较好的完成了公车保障中心运行费项目绩效目标。根据年初预算制定的各项方案,主要用于司机人员工资福利、车辆保险、车辆维修、车辆加油等费用,完成率为100%,服务满意率100%,已完成年初设定目标值。

3.未完成的绩效目标。

我单位基本完成2021年绩效目标。

(三)存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

1、由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足具体问题。

2、尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。

3、公车保障中心车辆严重老化,使用年限在8年以内的车辆不足15%,严重影响公车安全,且维修费用居高不下。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议。

加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

我单位按照预算安排来开展工作。

附件:2021年度公车保障中心运行费项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的,公车保障中心运行费是市直机关综合执法应急用车保障中心工作正常运转重要保障,对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求,进一步强化服务意识,保障综合执法应急用车正常运行,提高后勤保障能力意义重大,对更好的为全市经济社会发展服务,起到重要促进作用。

依据市委市政府批复的《关于拨付市直机关综合执法应急用车保障中心运行费用的请求》文件,公车保障中心主要负责公车改革后市直机关公务用车保障工作。根据全市公务用车改革领导小组会议精神,公车保障中心重点保障市直机关应急、综合执法、全市重点中心工作用车,保障防汛抗旱抢险救灾、重大安全事故处理、突发事件处理等应急用车和老干、重要外事政务接待、重大集中公务活动用车等。

年度绩效目标:2021年度公车保障中心运行费资金管理规范,所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作,经济效益、社会效益、厉行节约、服务满意度等各项效益指标完成良好,通过公车保障中心运行费的支出,确保了市直机关综合执法应急用车保障中心车辆的正常使用以及市直单位综合执法应急、重大会议的保障工作。所有资金支付均依法依规执行,节约了财政资金,各单位对公车保障反映良好,项目实施取得满意的效果。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

投入:我单位公车保障中心运行费项目公共预算财政拨款资金646.05万元。具体情况如下:办公费24.34万元、咨询费1.8万元、水费3.29万元、邮电费8.32万元、差旅费9.88万元、维修(护)费31.26万元、租赁费0.3万元、公务接待费0.24万元、劳务费324.62万元、委托业务费5.95万元、工会经费12.69万元、福利费6.83万元、公务用车运行维护费178.07万元、其他商品和服务支出28.95万元、办公设备购置4.06万元、专用设备购置1.38万元、公务用车购置4.07万元。

过程:市机关事务服务中心为规范财务管理工作,严格执行《政府采购法》《政府采购法实施条例》《黄石市政府采购电子商城管理办法》以及《黄石市2021年政府采购目录及采购限额标准》等管理办法,并依据单位自身管理需要制定的各项财务制度,制度中对支出管理、资产管理等方面做出具体规定,对资金规范、安全运行,起到了较好的保障作用。公车保障中心运行费项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

强化公车服务,处置老旧车辆1台,购置新车3台;推行用车线上申请;全年车辆调度合理有效,安全行驶105万公里,保证全市公务应急车辆有效使用;实施“码上评、马上改”,满意率高达99%。

产出:无经济效益产出,主要是社会效果,保障市直部门公车使用, 减少不必要的车辆使用,有效降低环境污染。

效果:实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据市财政局项目绩效评价的要求,结合项目的特性,制定评价体系,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2021年度公车保障中心运行费支出进行评价,以反映项目资金的绩效情况,对次年的项目资金使用提供参考。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2021年度公车保障中心运行费项目预算资金646.05万元,实际支出646.05万元,执行率为100%,基本完成目标。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标,重点保障35家单位正常用车,安全行驶105万公里。

质量指标,对各单位公务用车保障度达到100%,车辆行驶安全度达到100%,零违章零事故。

时效指标,全年车辆调度合理,有效,保证全市公务应急车辆有效使用。

成本指标,全年按计划执行各项费用开支,尽量节约成本。

(2)效益指标完成情况分析。

统一标识接受公众监督,出台公车改革工作相关制度,减少不必要的车辆使用,有效降低环境污染,实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标,公车保障单位满意度达到98%以上。

(四)上年度部门自评结果应用情况

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门,切实加强自评结果的整理、分析,将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

(五)其他佐证材料

无。

2021年度政府大院维护费项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

我单位政府大院维护费项目自评得分100分,其中:预算执行情况20分,我单位自评得分20分;年度绩效目标80分(产出指标40分、效益指标和满意度指标40分),我单位自评得分80分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度政府大院维护费项目公共预算财政拨款资金72万元,开展业务支出72万元,执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

我单位较好的完成了政府大院维护费项目绩效目标。根据年初预算制定的各项维护方案,主要用于机关大院主各公共设施更换维修项目,根据维修验收记录及物业管理满意度结果显示,完成率为100%,服务满意率100%,已完成年初设定目标值。

3.未完成的绩效目标。

我单位基本完成2021年绩效目标。

(三)存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

1、由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足各种需求的问题。

2、尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。

3、在维护服务过程中,我们发现维护资金严重不足,主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议。

加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

我单位按照预算安排来开展工作。

附件:2021年度政府大院维护费项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的,机关大院维护费是市级机关大院(市委、市人大、市政府、市政协)机关工作正常运转重要保障,对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求,进一步强化服务意识,改进机关作风,提高工作效率,优化服务环境,提高后勤保障能力意义重大,对更好的为全市经济社会发展服务,起到重要促进作用。

根据中办发【2013】17号文件,关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知,市政府大院各办公楼使用时间较长,设施设备老化,功能不全、存在安全隐患,不能满足办公要求,可以进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资,统一纳入预算安排财政资金解决。行管局担负整个黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作,市级机关大院占地186亩,5栋办公大楼,总建筑面积63277㎡,绿化面积72430㎡,绿化率54.3%,1200名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》,每年财政需安排专门项目资金,主要用于市级机关大院办公楼、公用设施设备、环境卫生、园林绿化建设及维修维护费用。

年度绩效目标,2021年度政府大院维修费资金管理规范,所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作,经济效益、社会效益、厉行节约、服务满意度等各项效益指标完成良好,通过对机关大院的维护维修,消除了安全隐患、改善办公环境、提高了机关形象,保障市级机关大院各单位1200余人正常办公,有效地提高了办公用房使用年限,所有资金支付均依法依规执行,节约了财政资金,大院各家单位对维护服务反映良好,项目实施取得满意的效果。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

投入:我单位机关大院维护费项目公共预算财政拨款资金72万元。具体情况如下:办公费5.01万元、水费0.76万元、电费0.76万元、物业管理费1.28万元、维修(护)费14.7万元、专用材料费0.05万元、专用燃料费0.57万元、劳务费1.03万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出1.33万元、办公设备购置20.11万元、专用设备购置6.24万元、大型修缮19.06万元。

过程:市机关事务管理局为规范财务管理工作,严格执行《政府采购法》《政府采购法实施条例》《黄石市政府采购电子商城管理办法》以及《黄石市2021年政府采购目录及采购限额标准》等管理办法,并依据单位自身管理需要制定的各项财务制度,制度中对支出管理、资产管理等方面做出具体规定,对资金规范、安全运行,起到了较好的保障作用。政府大院维护费项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

产出效果:无经济效益产出,主要是社会效果,严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任“零事故”。营造优美环境,进一步保障市级机关高效运转。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据市财政局项目绩效评价的要求,结合项目的特性,制定评价体系,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2021年度政府大院维护费项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效情况,对次年的项目资金使用提供参考。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2021年度政府大院维护费项目预算资金72万元,实际支出72万元,执行率为100%,基本完成目标。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标,高质高效做好机关大院及职工家属区零星维修,维修完成率达到100%。

质量指标,保水保电保安全,保证机关大院设备正常运行;工作抽查合格率和工作验收合格率均达到98%以上。

时效指标,全年完成各类零星维修工作。

成本指标,按当年财政预算安排资金,合理分配。

(2)效益指标完成情况分析。

严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任“零事故”。营造优美环境,进一步保障市级机关高效运转。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标,政府大院内工作人员满意度达到98%以上。

(四)上年度部门自评结果应用情况

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门,切实加强自评结果的整理、分析,将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

(五)其他佐证材料

无。

2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

我单位后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目自评得分99.99分,其中:预算执行情况19.99分,我单位自评得分20分;年度绩效目标80分(产出指标40分、效益指标和满意度指标40分),我单位自评得分80分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目公共预算财政拨款资金974万元,开展业务支出973.7万元,执行率为99.97%。

2.完成的绩效目标。

我单位较好的完成了后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目绩效目标。根据年初预算制定的各项维护方案,主要用于后勤保障人员工资福利、保洁会议等物业管理费用、委托管理业务(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室)费、机关大院及各宿舍区水电费以及大院办公设备维修等费用,完成率为100%,服务满意率100%,已完成年初设定目标值。

3.未完成的绩效目标。

我单位基本完成2021年绩效目标。

(三)存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

1、由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足群众需求的问题。

2、尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议。

加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

我单位按照预算安排来开展工作。

附件:2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的,后勤保障费是市级机关大院(市委、市人大、市政府、市政协)机关工作正常运转重要保障,对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求,进一步强化服务意识,改进机关作风,提高工作效率,优化服务环境,提高后勤保障能力意义重大,对更好的为全市经济社会发展服务,起到重要促进作用。

年度绩效目标,2021年度后勤保障费资金管理规范,所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作,经济效益、社会效益、厉行节约、服务满意度等各项效益指标完成良好,通过对机关大院的后勤保障(水电)支出,确保了机关大院水电畅通,保证机关大院正常办公运行,会务、安保、绿化、保洁等各项物业管理工作正常有序,给大院1200余名干部职工营造了一个舒适的办公环境。所有资金支付均依法依规执行,节约了财政资金,大院各家单位对维护服务反映良好,项目实施取得满意的效果。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

投入:我单位后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目公共预算财政拨款资金973.7万元。具体情况如下:办公费24.4万元、印刷费0.24万元、咨询费10.64万元、水费23.48万元、电费166.61万元、邮电费1.8万元、物业管理费92.68万元、维修(护)费73.62万元、专用材料费0.33万元、专用燃料费14万元、劳务费53.09万元、委托业务费483.16万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他商品和服务支出10.76万元、办公设备购置16.42万元、专用设备购置1.44万元、信息网络及软件购置更新0.95万元。

过程:市机关事务管理局为规范财务管理工作,严格执行《政府采购法》《政府采购法实施条例》《黄石市政府采购电子商城管理办法》以及《黄石市2021年政府采购目录及采购限额标准》等管理办法,并依据单位自身管理需要制定的各项财务制度,制度中对支出管理、资产管理等方面做出具体规定,对资金规范、安全运行,起到了较好的保障作用。后勤保障费项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

精益求精,全面提质机关后勤服务。一是优化餐饮服务。提高餐补标准,引入第三方满意度调查。坚持管源头、保基本,管好米、油、菜的进货渠道,确保吃上放心食品;做好本地菜、基本菜,确保炒菜不水煮、不过油的家常做法,机关大院1200余名干部职工用餐获得感和满意度明显提升。二是细化维修服务。高质高效做好机关大院及职工家属区零星维修,全年完成各类零星维修850余项,完成8台电梯常规维保24次,配电室安全检测30余次,有效处置突发故障5次,并完善了应急预案。三是硬化保洁服务。落实“全覆盖”和“日产日清”式保洁,全年清送垃圾1.5万余吨,疏通下水管道90余次。做好日常绿化养护,开展“除四害”等病媒生物防制27次,补栽八角金盘、龟甲冬青等苗木2950余株、花草950㎡,摆放花卉9万余盆,确保大院洁绿亮美。四是精化会务服务。对5名会务员进行礼仪、保密等业务培训2次,投入12万元更新音响设备,投入25万维修改造背景墙、幕布等,高标准、零差错完成市委常委会、市政府常务会、全市产业链招商推进会等490余项重大会议活动。

产出效果:无经济效益产出,主要是社会效果,严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任“零事故”,营造优美环境,进一步保障市级机关高效运转。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据市财政局项目绩效评价的要求,结合项目的特性,制定评价体系,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目支出进行评价,以反映项目资金的绩效情况,对次年的项目资金使用提供参考。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目预算资金974万元,实际支出973.7万元,执行率为99.97%,基本完成目标。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标,外包后勤项目(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室等)9个,后勤保障项目完成率达到100%。食堂卫生合格率、工作抽查合格率和工作验收合格率达到98%以上。

质量指标,保水保电保安全,保证机关大院设备正常运行,

时效指标,完成全年的工作任务。

成本指标,按当年财政预算安排资金,合理分配。

(2)效益指标完成情况分析。

严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任“零事故”,营造优美环境,进一步保障市级机关高效运转。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标,政府大院内工作人员满意度达到98%以上。

(四)上年度部门自评结果应用情况

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门,切实加强自评结果的整理、分析,将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

(五)其他佐证材料

无。

2021年度更换电梯和办公室维修项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

我单位更换电梯和办公室维修项目自评得分100分,其中:预算执行情况20分,我单位自评得分20分;年度绩效目标80分(产出指标40分、效益指标和满意度指标40分),我单位自评得分80分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度更换电梯和办公室维修项目公共预算财政拨款资金194万元,开展业务支出194万元,执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

我单位较好的完成了更换电梯和办公室维修项目绩效目标。根据年初预算制定的各项方案,主要用于更换电梯和维修大院内的办公室,完成率为100%,服务满意率100%,已完成年初设定目标值。

3.未完成的绩效目标。

我单位基本完成2021年绩效目标。

(三)存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因。

1、由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足群众需求的问题。

2、尚未全面深入认识项目绩效管理工作,把其简单认同为单位的财务工作,在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。

(四)下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议。

加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理。

2.拟与预算安排相结合情况。

我单位按照预算安排来开展工作。

附件:2021年度更换电梯和办公室维修项目自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的,更换电梯和办公室维修项目是2021新增项目,为了更换电梯和修缮政府大院内办公室,进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求,进一步强化服务意识,提高后勤保障能力意义重大,对更好的为全市经济社会发展服务,起到重要促进作用。

年度绩效目标,2021年度更换电梯和办公室维修项目资金管理规范,所有项目均实现了统筹规划、归口管理、规范运作,经济效益、社会效益、厉行节约、服务满意度等各项效益指标完成良好。所有资金支付均依法依规执行,节约了财政资金,项目实施取得满意的效果。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

投入:我单位更换电梯和办公室维修项目公共预算财政拨款资金194万元。具体情况如下:办公费2.75万元、电费0.15万元、维修(护)费40.6万元、劳务费11.99万元、委托业务费0.4万元、办公设备购置19.44万元、专用设备购置56.9万元、大型修缮57.13万元、信息网络及软件购置更新4.64万元。

过程:市机关事务服务中心为规范财务管理工作,严格执行《政府采购法》《政府采购法实施条例》《黄石市政府采购电子商城管理办法》以及《黄石市2018年政府采购目录及采购限额标准》等管理办法,并依据单位自身管理需要制定的各项财务制度,制度中对支出管理、资产管理等方面做出具体规定,对资金规范、安全运行,起到了较好的保障作用。更换电梯和办公室维修项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符,符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在超标列支相关费用,做到了专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

产出效果:无经济效益产出,主要是社会效果,改善办公条件,改善办公环境,严格落实各项安全防范措施,优化服务,全面提升后勤服务保障水平。

(二)部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据市财政局项目绩效评价的要求,结合项目的特性,制定评价体系,运用科学、规范的绩效评价方法,客观、公正地对2021年度公车保障中心运行费支出进行评价,以反映项目资金的绩效情况,对次年的项目资金使用提供参考。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

2021年度更换电梯和办公室维修项目预算资金194万元,实际支出194万元,执行率为100%,基本完成目标。

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标,更换电梯3部,修缮政府大院内办公室8间。

质量指标,电梯更换合格率修缮办公室合格率达到100%。

时效指标,按时完成全年的工作任务。

成本指标,按当年财政预算安排资金,合理分配。

(2)效益指标完成情况分析。

改善办公条件,改善办公环境,严格落实各项安全防范措施,优化服务,全面提升后勤服务保障水平。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标,政府大院内工作人员满意度达到98%以上。

(四)上年度部门自评结果应用情况

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门,切实加强自评结果的整理、分析,将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

(五)其他佐证材料

无。